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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 207012
Data de emissão 07/02/2020
Valor 1.615,33
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***718003**
Dados do Credor
Nome do Credor PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ ***981640001**
Endereço AV RIO BRANCO, 1489, CAMPOS ELISEOS, CEP:01205001
Cidade SAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa SEGUROS EM GERAL
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
07/02/2020 9 1.615,33 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/02/2020 1.615,33